ЗАПИСЬ ТРЕТЬЕГО семинара БЕСПЛАТНО! Информация о скидках - у наших менеджеров
17.12.2026
Время проведения:
с 10.00 до 17.00
Начало регистрации с 9.00.
Стоимость участия :
17500 руб. (онлайн)
20500 руб. (очно)

Лектор: Джаарбеков Станислав Маратович –
Управляющий партнер юридической компании, эксперт в области налогового консультирования. Специализируется на оптимизации налогообложения и снижении налоговых рисков. Автор более 100 статей и 10 книг по налогообложению, участник разработки поправок в Налоговый кодекс РФ.
Встреча с Станиславом Маратовичем ДЖААРБЕКОВЫМ
главного бухгалтера, аудитора, специалиста по налогообложению, налогового консультанта

Налоговые риски — это не только налоговая проверка и доначисления. Многие риски можно выявить и устранить заранее — при заключении договоров, выборе контрагентов, оформлении расходов и построении сделок.

Приняв участие во встрече, вы научитесь:
  • выявлять налоговые риски в деятельности компании и оценивать их последствия;
  • снижать налоговые риски с помощью анализа договоров, учетной политики и устранения рискованных элементов;
  • оценивать сделки с точки зрения ст. 54.1 НК РФ и заранее выявлять признаки необоснованной налоговой выгоды;
  • обосновывать реальность сделок, деловую цель и экономическую обоснованность расходов и вычетов;
  • предотвращать налоговые риски, связанные с действиями контрагентов, дроблением бизнеса, техническими посредниками и реорганизацией;
  • проверять правильность применения вычетов НДС, оформления счетов-фактур и договорных условий о НДС;
  • определять налоговые риски при учете расходов по налогу на прибыль и правильно подтверждать их документально;
  • оценивать риски по займам, договорам с ИП и самозанятыми, включая угрозу переквалификации сделок и отношений;
  • определять последствия взаимозависимости лиц и оценивать риски контроля цен налоговыми органами;
  • использовать судебную практику для защиты позиции компании и снижения налоговых рисков.

  • Участники встречи получат практические инструменты для своевременного выявления налоговых рисков, их минимизации и защиты позиции компании при налоговом контроле.
ПРОГРАММА

1. Налоговые риски: понятие и виды. Способы выявления налоговых рисков. Способы снижения налоговых рисков (анализ договоров, создание условий для льгот, устранение рисковых элементов).

2. Налоговые риски в связи с необоснованной налоговой выгодой.

  • Статья 54.1. «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» НК РФ.
  • Реальность сделок, как важное условие признания расходов и вычетов.
  • Деловая цель – примеры из судебной практики (убытки при реорганизации, технические посредники, дробление бизнеса и другие примеры).
  • Приоритет существа над формой – правоприменительная практика.
  • Налоговая ответственность за контрагента.
  • Судебная практика по ст. 54.1. НК РФ.
  • Как снизить риски в связи с установленными пределами осуществления прав налогоплательщика

3. Налоговые риски по налогам и сделкам.

3.1. НДС.

  • Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой.
  • Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок?
  • Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки.
  • Вычет НДС: счета-фактуры, условия вычета НДС, сложные вопросы.
  • Возмещаемые расходы (в том числе и коммунальные расходы при аренде)

3.2. Налог на прибыль.

  • Расходы по налогу на прибыль (экономическая обоснованность, документальная подверженность расходов)
  • Налоговые риски по расходам: расходы на оплату труда, расходы на премии сотрудникам; списание дебиторской и кредиторской задолженности: на что обратить внимание.
  • Расходы на рекламу
  • Прямые и косвенные расходы: где проходит граница и что указать в учетной политике.

4. Риски некоторых сделок.

  • Займы и налоговые риски. Беспроцентные займы: можно ли применять? Внутрифирменные займы: на что обратить внимание и как снизить риски? Переквалификация налоговым органом займов в авансы, дивиденды и т.п.
  • Договоры с самозанятыми и ИП: риски переквалификации в трудовые отношения с доначислением страховых взносов и НДФЛ.

5. Налоговые риски для взаимозависимых лиц.

  • Взаимозависимые лица и последствия взаимозависимости лиц.
  • Налоговые риски признания лиц взаимозависимыми в судебном порядке.
  • Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?
  • Как взаимозависимость влияет на налогообложение?
  • Порядок определения рыночных цен для целей налогообложения налоговыми органами: правоприменительная практика.
  • Риски контроля цен по неконтролируемым сделкам.
Отправить заявку на участие в семинаре
Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект, д.68, стр.16, 4 этаж (м. «Аэропорт», м.«Сокол»).

Формат участия: очно / онлайн
17.12.2026
Налоговые риски: способы выявления и минимизации
Формат участия:
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете свое добровольное согласие на получение наших новостей (подписку).
Made on
Tilda